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問(wèn)題已解決

2019年的預(yù)收賬款在年末忘記轉(zhuǎn)無(wú)票收入,清繳匯算時(shí)進(jìn)行了納稅調(diào)增。現(xiàn)在會(huì)計(jì)師上應(yīng)怎么處理?做分錄?

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/21 14:09
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小云老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,跨年了借:預(yù)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整
2020 05/21 14:17
84785043
2020 05/21 14:20
跟增值稅和所得稅沒(méi)關(guān)系嗎?19應(yīng)該交的增值稅不是增加了嗎?補(bǔ)交所得稅不是也應(yīng)該是19年的嗎?這些都要怎么做分錄
小云老師
2020 05/21 14:28
借:預(yù)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
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