問題已解決
老師,我申報這個月增值稅,發(fā)現(xiàn)主表里銷項(xiàng)稅額和稅控盤里稅額相差0.11,而申報表主表沒辦法更改,我應(yīng)該怎么辦?



這個做賬的時候交稅差額調(diào)整營業(yè)外支出或者是營業(yè)外收入下面就可以,這個銷項(xiàng)稅額不調(diào)整
2020 05/18 17:15

84784975 

2020 05/18 17:23
老師,上月稅控盤維護(hù)費(fèi)280被我填在表四增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi),但主表未填寫,這個月我可以重新填進(jìn)行抵扣嗎?

maize老師 

2020 05/18 17:30
這個可以的,之前沒有抵減,現(xiàn)在可以填寫抵減了
