問題已解決
匯算清繳時填寫的資產(chǎn)負債表和利潤表必須與稅局上申報過的4季度財務(wù)報表保持一致嗎?



你好 是的 正常是需要一致的
2020 05/18 16:51

84785036 

2020 05/18 17:14
18年核定收入征收,當(dāng)時開票確認收入成本沒怎么控制,現(xiàn)在19年半年核定半年查賬,開票金額1298萬(開票確定收入),回款1507萬,成本1600多萬,導(dǎo)致虧損400多萬,因為19年票據(jù)也不全,預(yù)交所得稅也不想退稅,應(yīng)該怎么匯算清繳比較好?

meizi老師 

2020 05/18 17:20
你虧損了也不會退稅給你的哦 。 你留著以后5年內(nèi)去彌補虧損 。

84785036 

2020 05/18 17:29
匯算清繳顯示需退稅,虧損400多萬,稅局會不會來查賬啊?我們的票據(jù)也不齊全,有點擔(dān)心。

meizi老師 

2020 05/18 17:33
你好 如果金額大的話 有可能的。 你最好是去檢查下你的賬務(wù)

84785036 

2020 05/18 17:46
我是把19年實際發(fā)生成本都結(jié)轉(zhuǎn)進入主營業(yè)務(wù)成本了,是不是沒有收入的當(dāng)月可以掛在工程施工科目下不結(jié)轉(zhuǎn),有收入了在結(jié)轉(zhuǎn)成本?

meizi老師 

2020 05/18 17:55
你好 是的 你沒收入 你不要去結(jié)轉(zhuǎn)哦 。 你有收入對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本去

84785036 

2020 05/18 17:58
好的,可以在項目沒有完工之前一直掛在工程施工科目下嗎?

meizi老師 

2020 05/18 18:05
你好嗯是的等著你做收入對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)哦

84785036 

2020 05/18 18:39
之前的賬務(wù)處理是借:工程施工-人工費 貸:其他應(yīng)收款,這個賬務(wù)處理還是不變,只是不用結(jié)轉(zhuǎn)工程施工到主營業(yè)務(wù)成本吧。對應(yīng)的付款憑證都不用變吧。

meizi老師 

2020 05/18 18:40
你好 嗯是的 其他不變的 其實就是你多轉(zhuǎn)了成本導(dǎo)致收入小于成本去了 就負數(shù)了

84785036 

2020 05/18 18:44
好的,謝謝老師,我明白了。

meizi老師 

2020 05/18 18:47
沒事的 希望能幫到你 滿意請給予評價

84785036 

2020 05/18 19:23
老師,還有最后一個問題,就是我現(xiàn)在把19年的帳調(diào)一下,去稅務(wù)重新更正19年報表然后在做匯算清繳就可以了吧?

meizi老師 

2020 05/18 19:27
你好 可以的 。 那你就去反結(jié)賬改19年的賬 記得修改你19年的財報和申報表 。到時按修改后的數(shù)據(jù)年報就行

84785036 

2020 05/18 19:34
我是按月逐步修改還是12月一次性修改會比較好一些,老師,好評。

meizi老師 

2020 05/18 20:02
你好 在12月一次性改就行了。 只要是在19年里面 。 你到時就改4季度申報表和對應(yīng)財報就行 了

84785036 

2020 05/19 07:41
好 感謝老師 五分好評

meizi老師 

2020 05/19 08:55
沒事的 希望能幫到你哦 謝謝
