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問題已解決
請問,進(jìn)項(xiàng)稅額如果大于銷項(xiàng)稅額的話是不是就可以不用交增值稅了呀?



您好,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,當(dāng)期增值稅就不用繳納。
2020 05/15 13:48

84785017 

2020 05/15 13:49
城市,教育這些附加稅也是零申報(bào)吧

金子老師 

2020 05/15 13:50
對(duì)的,城市,教育這些附加稅零申報(bào)。

84785017 

2020 05/15 13:51
印花稅的申報(bào)直接填寫銷項(xiàng)合同的金額就可以是吧?因?yàn)闆]有資金賬簿所以不用填寫是嗎?

金子老師 

2020 05/15 13:54
印花稅購銷合同都需要繳納印花稅,若有購進(jìn)合同也是需要繳納印花稅的。

84785017 

2020 05/15 13:55
直接填寫金額就可以是吧?其他沒有發(fā)生就不用填寫了

金子老師 

2020 05/15 13:58
對(duì)的,是這樣的,沒有的不用填。

84785017 

2020 05/15 13:59
那為什么還有校驗(yàn)?zāi)兀?/div>

金子老師 

2020 05/15 14:11
您勾選了減免代碼,您司有印花稅減免嗎?若沒有不要勾選

84785017 

2020 05/15 14:15
那個(gè)減免代碼自己出來的,我只填寫了購銷合同的金額,為什么自己就出來了呀,是不是得手動(dòng)刪除

金子老師 

2020 05/15 14:23
嗯嗯,試一下可以手動(dòng)刪除不,我記得是可以的,無法修改時(shí)可以打電話咨詢下12366.

84785017 

2020 05/15 15:23
好的,謝謝

金子老師 

2020 05/15 15:31
恩恩,不用客氣,希望解答對(duì)您有所幫助。


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