問題已解決
老師,有一張19年12月份的專票未認證未做賬怎么辦?



借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-待認證進項 貸:應(yīng)付賬款
2020 05/14 10:23

84785030 

2020 05/14 13:46
那報表能平嗎?

軼塵老師 

2020 05/14 13:48
以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤科目

84785030 

2020 05/14 13:49
好的 謝謝!

軼塵老師 

2020 05/14 14:24
不客氣 如果幫到你 請打五星好評
