問題已解決
請問老師,我去年申報增值稅時,誤把簡易計稅項目的一張2000稅額的專票認證抵扣了銷項,現(xiàn)在要怎么處理,可以在現(xiàn)在申報的時候進項轉(zhuǎn)出同樣金額的進項嗎



去年你是怎么申報的?
2020 05/12 11:23

84785019 

2020 05/12 11:27
就是進項認證的時候認證了這張專票,申報時抵扣了銷項稅額

郭老師 

2020 05/12 11:31
現(xiàn)在在附表二進項轉(zhuǎn)出就可以。

84785019 

2020 05/12 11:32
好的,謝謝老師

郭老師 

2020 05/12 11:33
不用客氣的。
