問題已解決
老師,我去年暫估材料時分錄是:借:原材料暫估 貸:應(yīng)付賬款暫估 ,發(fā)票收不回來了,納稅調(diào)增了,現(xiàn)在要怎么做賬,貸方應(yīng)付賬款暫估有余額



您好
請問原材料領(lǐng)用了么
2020 05/09 08:45

84784962 

2020 05/09 08:46
用了,己結(jié)轉(zhuǎn)成本

bamboo老師 

2020 05/09 08:48
借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字
貸:應(yīng)付賬款暫估 貸方紅字
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤

84784962 

2020 05/09 08:53
老師,就是相當(dāng)于 利潤分配-未分配利潤 增加了 吧

bamboo老師 

2020 05/09 08:54
是的 相當(dāng)于 利潤分配-未分配利潤 增加
