問題已解決
老師,我發(fā)現(xiàn)2019年12月份的費用記錯了,這個匯算清繳怎么做,怎么在2020年調(diào)賬



你好,具體的什么錯誤?
2020 05/08 09:51

84784964 

2020 05/08 10:02
職工教育經(jīng)費
計提的時候
借:管理費用-職工教育經(jīng)費
貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付教育經(jīng)費
支付的時候
我不要心
借:管理費用-職工教育經(jīng)費
貸:銀行存款

84784964 

2020 05/08 10:03
相當(dāng)于我記了2個職工教育經(jīng)費

郭老師 

2020 05/08 10:10
借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。

84784964 

2020 05/08 11:03
沒有以前年度損益調(diào)整是不是就直接貸利潤分配-未分配利潤

郭老師 

2020 05/08 11:05
你好,對的。
