問題已解決
4月份服務費成本發(fā)票已經(jīng)收到了,但是對應的收入發(fā)票還沒有開出去,請問收到成本發(fā)票時候怎么做賬呢?



你好,借;勞務成本,貸;銀行存款等科目
2020 05/07 15:55

84784983 

2020 05/07 15:56
一般不是確認收入了才結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛

鄒老師 

2020 05/07 15:58
你好,取得發(fā)票先計入勞務成本,然后確認了收入把勞務成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本

84784983 

2020 05/07 15:59
4月沒有開收入發(fā)票,現(xiàn)在直接做成本,那這個月利潤就是負數(shù)了?

鄒老師 

2020 05/07 16:02
你好,勞務成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本的時候,是在存貨欄次體現(xiàn),而不是在利潤表的主營業(yè)務成本欄次體現(xiàn)的

84784983 

2020 05/07 16:10
老師收到的是專票,借:勞務成本,應交稅費——待抵扣進項稅額 貸應付賬款這樣做對嘛

鄒老師 

2020 05/07 16:15
你好,如果收到專用發(fā)票,沒有認證是這樣做分錄的

84784983 

2020 05/07 16:26
老師沒有找到勞務成本這個科目呢?

鄒老師 

2020 05/07 16:27
你好,沒有這個科目,可以自己新增的
