問題已解決
老師,新辦的公司去銀行開戶 這個時候往對公賬戶里 存了1萬現(xiàn)金 做分錄的時候 借 銀行 貸 庫存現(xiàn)金 這個分錄不對吧 因為資產(chǎn)類賬戶余額應該在借方 因為這樣寫 庫存現(xiàn)金貸房有余額 貸方是負數(shù) 所以我應該在做一次分錄 借 庫存現(xiàn)金 貸 其他應付款



你好,不對的,這個現(xiàn)金是誰給的
2020 05/07 08:07

84784950 

2020 05/07 08:08
這個現(xiàn)金是老板給我吧 我直接存到對公賬戶上了

佟老師 

2020 05/07 09:06
借:銀行存款
貸:其他應付款-老板

84784950 

2020 05/07 09:14
直接這樣嗎?可是我是拿著現(xiàn)金存到對公了呀,所以我覺得用其他應付款過渡一下
借:庫存現(xiàn)金
貸 其他應付款
借 銀行
貸 庫存現(xiàn)金

佟老師 

2020 05/07 10:13
沒必要做庫存現(xiàn)金,直接按照我的賬務處理

84784950 

2020 05/07 10:50
現(xiàn)金存對公 直接
借:銀行
貸 其他應付款
原始憑證是銀行存款單 是嗎

佟老師 

2020 05/07 11:22
是的,您的理解完全正確
