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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)所得稅,增值稅的計(jì)提與繳納怎么做賬?應(yīng)交稅費(fèi)的余額是不是所有稅費(fèi)計(jì)提與繳納之后的差額?



應(yīng)交稅費(fèi)的余額是所有稅費(fèi)計(jì)提與繳納之后的差額
借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020 05/05 16:38

84785019 

2020 05/06 10:09
你這個(gè)未交增值稅的是計(jì)提的嗎?繳納的呢?

小云老師 

2020 05/06 10:11
借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款

84785019 

2020 05/06 10:13
是 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款嗎

小云老師 

2020 05/06 10:18
增值稅所得稅的明細(xì)都是前面計(jì)提貸方明細(xì)

84785019 

2020 05/06 10:22
你說什么我不懂,我就想問繳納的是不是我做的那樣,如果是那樣的話轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)明細(xì)不是就得一直在借方了嗎?

小云老師 

2020 05/06 10:56
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
三級(jí)科目有余額很正常
