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老師,計(jì)提電費(fèi)水費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫



你好,借;制造費(fèi)用等科目,貸;其他應(yīng)付款
2020 04/30 10:47

84785013 

2020 04/30 10:50
老師,我司有一家商場(chǎng)-出租,月末現(xiàn)場(chǎng)人員還沒有提供電費(fèi)數(shù)據(jù)給財(cái)務(wù)部,這樣我們要怎么做預(yù)提數(shù)和怎么分?jǐn)偟礁鱾€(gè)租戶呢

鄒老師 

2020 04/30 10:58
你好,預(yù)提數(shù)=用電度數(shù)*單位電價(jià)
分?jǐn)偟礁鱾€(gè)租戶的金額=預(yù)提數(shù)/租戶數(shù)量

84785013 

2020 04/30 11:32
老師,給員工分紅怎么做賬務(wù)處理呢

鄒老師 

2020 04/30 11:35
你好,是股份分紅?還是獎(jiǎng)金的形式?

84785013 

2020 04/30 11:47
如果是股東分紅或者是獎(jiǎng)金形式,分別怎么做賬務(wù)處理

鄒老師 

2020 04/30 11:48
你好
如果是股東分紅
借;利潤(rùn)分配——應(yīng)付股利 , 貸;應(yīng)付股利
借;應(yīng)付股利 , 貸;銀行存款
如果是獎(jiǎng)金
借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬
借;應(yīng)付職工薪酬 , 貸;銀行存款等科目

84785013 

2020 04/30 18:52
老師,我司是做別墅短租的,但是之前財(cái)務(wù)把收入和成本都是做代收代付的,然后月末手工結(jié)轉(zhuǎn)代收代付款,請(qǐng)問這樣做賬合理嗎?

鄒老師 

2020 04/30 19:13
你好,實(shí)際是代收代付嗎?還是租入之后轉(zhuǎn)租呢?

84785013 

2020 04/30 19:14
老師,是的,實(shí)際是我們租之后再轉(zhuǎn)租出去,我們有跟房產(chǎn)公司簽了委托協(xié)議

鄒老師 

2020 04/30 19:16
你好,那這種情況(租入之后轉(zhuǎn)租)就不能按代收代付處理
應(yīng)當(dāng)把轉(zhuǎn)租出去的做收入核算 ,租入支付的款項(xiàng)做成本核算
