問題已解決
老師,收到別的公司轉來的房租分攤費,這要怎么進行賬務處理



借銀行 貸其他業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅,你支付的時候做其他業(yè)務成本 ,貸銀行
2020 04/28 09:30

84784956 

2020 04/28 09:31
這個房租要付出去的

84784956 

2020 04/28 09:32
我們要付給房東的,他借用我們辦公場地一個月,所以我們現(xiàn)在要給人家付三個月的房租,然后他們公司分攤一個月

84784956 

2020 04/28 09:33
這是收入嗎,不是吧

maize老師 

2020 04/28 09:34
你們不是轉租出去嗎,那這個做借銀行 貸其他應付款,借其他應付款 貸銀行

84784956 

2020 04/28 09:35
沒有轉租出去

84784956 

2020 04/28 09:35
早上他們占用一個月

84784956 

2020 04/28 09:35
只是

maize老師 

2020 04/28 09:37
借銀行 貸其他應付款,借其他應付款 貸銀行

84784956 

2020 04/28 09:37
好的

maize老師 

2020 04/28 09:38
好的,我先回復別的學員了
