問題已解決
老師,我司是人力資源公司,簡易計稅法計稅。請問派遣員工工資計入“其他應(yīng)付款-代發(fā)工資”,管理費計入“主營業(yè)務(wù)收入”,那么員工的社保計入哪個科目呢?



也是其他應(yīng)付款-代繳社保
2020 04/27 08:56

84784968 

2020 04/27 08:58
管理人員的工資和社保呢?怎樣寫分錄

樸老師 

2020 04/27 08:59
計入應(yīng)付職工薪酬,你們自己的員工

84784968 

2020 04/27 09:01
怎樣寫分錄呢

樸老師 

2020 04/27 09:04
借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款

84784968 

2020 04/27 14:03
老師,人力資源公司收到供應(yīng)商(中介)的專票怎樣做分錄呢?

84784968 

2020 04/27 14:04
老師,我公司收到供應(yīng)商(中介)的專票怎樣做分錄呢?

84784968 

2020 04/27 14:05
供應(yīng)商開的服務(wù)名稱是:服務(wù)費,平臺使用費

84784968 

2020 04/27 14:07
可以這樣做嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費/平臺使用費 5000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 250 貸:應(yīng)付賬款 XXX公司

84784968 

2020 04/27 14:07
可以這樣做嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費/平臺使用費 5000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 250 貸:應(yīng)付賬款 XXX公司 5259

84784968 

2020 04/27 14:07
可以這樣做嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費/平臺使用費 5000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 250 貸:應(yīng)付賬款 XXX公司 5250

樸老師 

2020 04/27 14:15
可以,這個可以這么做的

84784968 

2020 04/27 14:21
讓中介代發(fā)的工資 可以這樣寫分錄嗎? 收到發(fā)票時:借:其他應(yīng)付款-代發(fā)工資 貸:應(yīng)付賬款 XXX公司
把工資款匯給中介時:借:應(yīng)付賬款XXX公司 貸:銀行存款

樸老師 

2020 04/27 14:33
代發(fā)工資個稅是誰申報的呢

84784968 

2020 04/27 14:53
我公司

樸老師 

2020 04/27 14:59
那你應(yīng)該先計提工資然后做大打款的分錄呢

84784968 

2020 04/27 15:14

84784968 

2020 04/27 15:14
老師可以這樣做分錄嗎

樸老師 

2020 04/27 15:21
計提工資的時候借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬
打款的時候借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款

84784968 

2020 04/27 15:46
這些分錄是核算派遣員工工資的

84784968 

2020 04/27 15:47
管理人員工資像你說的那樣做的

樸老師 

2020 04/27 15:54
派遣的員工是你們報個稅的,也這樣做

84784968 

2020 04/28 06:00
老師,請問公司每月20號發(fā)工資,2月份發(fā)1月的工資,這個會計分錄是:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 那么二月份的工資人事還沒核算出來,2月做賬時沒法計提2月的工資吧?

樸老師 

2020 04/28 07:11
每月月底讓各部門提交工時出勤天數(shù),然后你們月初算工資算出來在上月計提工資就行了

84784968 

2020 04/28 07:16
也就是說3月初算工資,2月計提是嗎

樸老師 

2020 04/28 07:17
是的,計提完之后結(jié)賬
