問題已解決
建筑規(guī)劃設(shè)計公司的設(shè)計人員工資、出差補貼、住宿、交通費都計入成本嗎?怎么做分錄



你好 出差的記管理費用差旅費
2020 04/26 17:12

84784990 

2020 04/26 17:13
設(shè)計人員出差也是記差旅費嗎

84784990 

2020 04/26 17:13
那成本有哪些

玲老師 

2020 04/26 17:23
設(shè)計人員出差 為設(shè)計出差的記成本 比如外地的項目

84784990 

2020 04/26 17:33
怎么做分錄呢?然后不是每個月都收到款項的需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

玲老師 

2020 04/26 17:35
借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款

84784990 

2020 04/26 17:37
工資呢?也是這樣做?那當(dāng)月沒有收入也是結(jié)轉(zhuǎn)成本的?

玲老師 

2020 04/26 17:42
借勞務(wù) 成本貸應(yīng)付職工薪酬 借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù) 成本

84784990 

2020 04/27 09:15
發(fā)工資的時候:借勞務(wù) 成本貸應(yīng)付職工薪酬
確認收入的時候:借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本
是嗎?

84784990 

2020 04/27 09:16
那設(shè)計人員產(chǎn)生的差旅費,補貼這種呢?補貼直接做到工資嗎?報個稅不能扣除的那種嗎?

玲老師 

2020 04/27 09:19
你好, 差旅費,補貼記在差旅費里報銷 不交個稅

84784990 

2020 04/27 09:40
差旅補貼沒有票的不記在工資嘛?那另外找發(fā)票來做費用?

玲老師 

2020 04/27 09:50
差旅費,補貼記在差旅費里報銷 不交個稅 不用發(fā)票

84784990 

2020 04/27 10:37
差旅補貼不用發(fā)票也可以做費用嘛?那如果某個月公司請外面的設(shè)計人員的費用是怎么做分錄呀?就像臨時工那種,要報個稅嗎

玲老師 

2020 04/27 10:45
差旅補貼不用發(fā)票也可以做費用嘛?回復(fù)二次了,差旅費,補貼記在差旅費里報銷 不交個稅 不用發(fā)票
那如果某個月公司請外面的設(shè)計人員的費用是怎么做分錄呀?就像臨時工那種,要報個稅嗎 借 主營業(yè)務(wù)成本貸銀行
