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問(wèn)題已解決

老師你好!有包工頭**我們公司接活,現(xiàn)在款到賬,要轉(zhuǎn)錢給他,會(huì)計(jì)分錄怎么做?收到管理費(fèi)的分錄怎么做?謝謝

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/25 19:30
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 他給你開(kāi)發(fā)票嗎
2020 04/25 20:35
84784964
2020 04/25 20:36
不開(kāi)票,收管理費(fèi)
陳詩(shī)晗老師
2020 04/25 20:42
內(nèi)賬還是外賬,你是,同學(xué)、收管理費(fèi)你開(kāi)票出去不
84784964
2020 04/25 20:45
外賬
84784964
2020 04/25 20:45
管理費(fèi)不開(kāi)票
陳詩(shī)晗老師
2020 04/25 20:57
首先,你幫**人對(duì)外開(kāi)發(fā)票,這個(gè)是作為你的收入處理。 然后,你要支付給這**人,原則上他要提供發(fā)票給你你作為成本處理,但他不提供發(fā)票,你支付還是按勞務(wù)成本處理,但是這個(gè)不可稅前扣除要做納稅調(diào)增。你比如收100,支付90,余下的10就是你的管理費(fèi),以利潤(rùn)的情形體現(xiàn)。
84784964
2020 04/25 22:21
老師,我的會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢?
陳詩(shī)晗老師
2020 04/25 23:05
你是 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本90 貸,銀行存款
84784964
2020 04/26 05:38
老師,那沒(méi)成本票以后不是要交所得稅嗎?這方面怎么處理比較好
陳詩(shī)晗老師
2020 04/26 07:53
是的,你只有考慮獲得成本票或工資表,工資表需要申報(bào)個(gè)稅,
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