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實(shí)務(wù)
問題已解決
年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)上年末科目余額表預(yù)付帳款余額為負(fù)數(shù),應(yīng)付票據(jù)為付數(shù),可以調(diào)到應(yīng)收,那報(bào)稅時(shí)的季報(bào)是按調(diào)成正數(shù)后的作為今年期初填報(bào),還是說要按上年末的科目余額表的負(fù)數(shù)做今年報(bào)表的期初數(shù)報(bào)表



你好!財(cái)務(wù)報(bào)表可以重分類,不用做賬務(wù)處理
2020 04/25 17:57

84785006 

2020 04/25 18:12
我現(xiàn)在的情況是,接手的公司只有憑證,沒有帳,18年科目余額有個(gè)別往來是負(fù)數(shù),然后19年報(bào)稅季度財(cái)務(wù)報(bào)表期初這幾個(gè)科目又是正的,我建19年的期初余額可以按調(diào)正后的余額建嗎?如果不按這個(gè)建,軟件生成的19年報(bào)表期初數(shù)就與稅務(wù)不一致了

QQ老師 

2020 04/25 19:40
你好!是可以的,這樣建帳

84785006 

2020 04/25 21:17
你好,您是說我可以按調(diào)成正數(shù)后的余額建帳?

QQ老師 

2020 04/25 22:34
你好!是重分類后的金額做

84785006 

2020 04/25 22:43
就是比如18年末預(yù)付帳款某客戶余額是-5000,我可以在19年年初建帳時(shí)重分類放在預(yù)收帳款此客戶余額5000,對(duì)嗎?

QQ老師 

2020 04/26 05:25
你好!帳最好是做憑證調(diào)整一下,報(bào)表可以重分類
