問題已解決
請問老師,發(fā)票戶供應商付貨款,一半用銀行付,一半用港幣支票支付,有收到蓋財務章收據(jù),收據(jù)上注明收港幣票,港幣支付這邊外賬我要怎么做賬?



借原材料
貸銀行存款 港幣*月初一號匯率
2020 04/21 15:48

84785010 

2020 04/21 15:50
港幣支票是個人的

84785010 

2020 04/21 15:51
是付以前欠款

84785010 

2020 04/21 15:51
還有,我公司上個會計去年的時候扣社保分錄時記入管理費用(單位)記少了,其他應收款(個人)記多了,一整年下來有5萬多,我要怎么調整?可以合成一筆調整嗎?:借:管理費用 貸:其他應收款 這樣子的話期末又怎么結轉呢?我公司執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則

李老師. 

2020 04/21 16:29
借應付賬款供應商
貸其他應付款個人 港幣*月初一號匯率

84785010 

2020 04/21 16:31
還有,我公司上個會計去年的時候扣社保分錄時記入管理費用(單位)記少了,其他應收款(個人)記多了,一整年下來有5萬多,我要怎么調整?可以合成一筆調整嗎?:借:管理費用 貸:其他應收款 這樣子的話期末又怎么結轉呢?我公司執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則

李老師. 

2020 04/21 16:38
可以合成一筆調整,視為當期費用正常結轉本年利潤即可

84785010 

2020 04/21 16:58
金額比較大,五萬多

84785010 

2020 04/21 16:59
回匯算清繳有什么影響?

李老師. 

2020 04/22 08:28
小企業(yè)會計準則,調整的費用只能算在調整當年,應該是這樣的
