問題已解決
以前一直沒注意,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)帳面應交稅費與申報表中的應交稅費不一致,該如何調(diào)整?分錄該怎么做?



你好,您說提是增值稅么,是小數(shù)的尾差么?
2020 04/20 12:43

84784988 

2020 04/20 12:45
是增值稅,不是尾差,就是兩個數(shù)字差好幾百元

84784988 

2020 04/20 12:47
申報表應該沒錯,錯在帳面

立紅老師 

2020 04/20 12:50
你好,是賬上多計了還是少計了

84784988 

2020 04/20 12:51
帳上多計了,正常現(xiàn)在應為零,帳上顯示還需交幾百元

立紅老師 

2020 04/20 13:02
你好
借:應交稅費——未交增值稅
貸:以前年度 損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配——未分配利潤

84784988 

2020 04/20 13:05
需要附上說明或單據(jù)嗎?

立紅老師 

2020 04/20 13:06
你好,需要附自已寫的說明就可以

84784988 

2020 04/20 13:07
謝謝老師

立紅老師 

2020 04/20 13:08
不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
