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老師,建筑項(xiàng)目公司老項(xiàng)目,簡易計(jì)稅,工程收入2.3億,其中1.9億工程外包丙方,向甲方開票2.3億(營改增后開票),丙方開票1.9億(是營改增前開票),稅務(wù)上增值稅如何繳納?是按2.3!減去1.9后的交嗎?可以差額交嗎



按照簡易計(jì)稅的,適用差額計(jì)算。
2020 04/19 08:33

老師,建筑項(xiàng)目公司老項(xiàng)目,簡易計(jì)稅,工程收入2.3億,其中1.9億工程外包丙方,向甲方開票2.3億(營改增后開票),丙方開票1.9億(是營改增前開票),稅務(wù)上增值稅如何繳納?是按2.3!減去1.9后的交嗎?可以差額交嗎
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