問題已解決
我想問一下,上月應收帳款本來是20元,對帳的時候單價開錯,減后實際金額是15元,我怎么進行沖應收掛賬,是借:應收帳款:負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入:負數(shù),還是借:主營業(yè)務收入,貸:應收帳款



借:應收帳款:負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入:負數(shù)
2020 04/15 17:34

84784968 

2020 04/15 17:38
借主營業(yè)收入,貸應收帳款不行嗎

84784968 

2020 04/15 17:39
你這個是沖當月的應收

文文老師 

2020 04/15 17:40
分錄的效果都是一樣的,只是收入類科目一般在貸方,建議用貸方紅字

84784968 

2020 04/15 17:42
我知道分錄效果是一樣的,一個是沖當月應收數(shù),一個是增加收入,我不知那個好點

文文老師 

2020 04/15 17:44
借:應收帳款:負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入:負數(shù)
這個分錄是比較合適的

84784968 

2020 04/15 17:46
謝謝你

文文老師 

2020 04/15 17:48
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
