問題已解決
庫存商品2019年還有100多萬余額,實際已經(jīng)沒有了,那應(yīng)該怎么辦呢?



那么你們要看是什么原因造成的,如果是管理問題,放到管理費用,如果是員工原因造成的,放到其他應(yīng)收款里面
2020 04/07 10:22

84785044 

2020 04/07 10:23
是以前會計做的賬,問老板貨已經(jīng)賣掉了

王超老師 

2020 04/07 10:25
那這個就屬于你們公司管理問題的
首先
借:待處理財產(chǎn)損益
貸:庫存商品
增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
然后
借:管理費用
貸:待處理財產(chǎn)損益

84785044 

2020 04/07 10:28
為什么要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,進(jìn)貨發(fā)票都要啊,這樣不是要多交稅了嗎?

84785044 

2020 04/07 10:29
發(fā)票都有的

王超老師 

2020 04/07 10:32
你之前沒有說進(jìn)貨發(fā)票有啊,后面才說的。
那么這個增值稅前面抵扣后,現(xiàn)在就不需要考慮了

84785044 

2020 04/07 10:41
以前是有些發(fā)票沒拿進(jìn)來,做暫估的,那銷售后結(jié)轉(zhuǎn)成本,也不可能有存貨啊

王超老師 

2020 04/07 10:45
那這個是屬于你們之前的賬務(wù)處理錯誤。正確的應(yīng)該是
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款--暫估
到了次月沖回
你直接進(jìn)行了銷售,那么你的存貨可能會出現(xiàn)負(fù)數(shù)的

84785044 

2020 04/07 10:55
發(fā)票來了以后是沖回的,然后結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在貨多出來就不懂了

王超老師 

2020 04/07 11:00
那這種情況,是屬于你們之前的賬務(wù)處理錯誤的,你需要把這部分的庫存商品轉(zhuǎn)到管理費用的

84785044 

2020 04/07 11:03
稅務(wù)不會說的吧

王超老師 

2020 04/07 11:06
只能說可能,因為你這個100多萬,對于稅務(wù)局來說可大可小的
