問題已解決
單位社保減免金額如何做會計分錄



你好,紅沖多計提的就可以借銀行存款貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬借管理費用負數(shù)。
2020 04/03 14:18

84784948 

2020 04/03 14:19
沒有計提的不用處理對嗎

郭老師 

2020 04/03 14:21
你得做退回來的,你交納的時候怎么做?

84784948 

2020 04/03 14:25
我直接做借:應付職工薪酬-社保 9109.17。貸:銀行存款 9109.17 同時結轉單位社保 借管理費用3074.4 貸:
應付職工薪酬-社保 3074.4 還是借:應付職工薪酬 22529.22 貸:銀行存款9109.17 營業(yè)外收入 _政府補助 13420.05

郭老師 

2020 04/03 14:35
你好,實際繳納的是9109.17是嗎

84784948 

2020 04/03 14:36
是的 單位繳納3074.4 員工繳納 6034.77

郭老師 

2020 04/03 14:39
借應付職工薪酬-社保 9109.17。貸:銀行存款 9109.17 同時結轉單位社保 借管理費用3074.4 貸:
應付職工薪酬-社保 3074.4
