問題已解決
老師,你好 請問一下,貨已收到,但是錢未付,發(fā)票未收到,怎么記賬呢



你好!可以暫估入賬
2020 04/02 17:06

84785034 

2020 04/02 17:07
麻煩老師寫下分錄

QQ老師 

2020 04/02 17:13
借 原材料 貸 應付賬款 暫估

84785034 

2020 04/02 17:19
老師,應付賬款_暫估我是好幾個供貨商記到一起,還是每個供貨商寫一個應付賬款-暫估呢

84785034 

2020 04/02 17:26
還有就是,我們這個材料來就用了,我就沒有進原材料的,直接進的生產(chǎn)成本,現(xiàn)在要暫估我還記到生產(chǎn)成本行不行

QQ老師 

2020 04/02 17:27
好,要按實際供應商單獨掛應付賬款暫估,實際領用的話是可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的。

84785034 

2020 04/02 17:29
我舉列一下,應付賬款-暫估 王某某 應付賬款-暫估 李某某 老師是不是這樣計

84785034 

2020 04/02 17:30
要是發(fā)票到了,就用紅字沖,然后借生產(chǎn)成本,貸應付賬款-王某某 對嗎

QQ老師 

2020 04/02 17:36
你好,是可以這樣做賬務處理的。

QQ老師 

2020 04/02 17:36
你好,是可以這樣做賬務處理的。
