問題已解決
老師,我公司一般納稅人,3月份付金稅盤服務(wù)費,但我們沒有銷售,這個月是不是只要做借:管理費用-辦公費 280 貸:庫存現(xiàn)金280就可以了



是的,就是這樣處理。等哪月準(zhǔn)備遞減增值稅時,再做
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用--辦公費
2020 04/02 12:16

84784963 

2020 04/02 12:18
申報表的附表四也不用填了是嗎

張艷老師 

2020 04/02 12:19
需要填寫的,只是不填寫本期實際遞減額項目的數(shù)字,就代表本期不遞減增值稅。

84784963 

2020 04/02 12:20
填在本期發(fā)生額么

張艷老師 

2020 04/02 12:20
是的,是這樣理解的。

84784963 

2020 04/02 12:22
好的,謝謝

84784963 

2020 04/02 12:24
再問一下,我公司3月社保費沒有扣款,發(fā)放工資的分錄這樣做對嗎?

84784963 

2020 04/02 12:25

張艷老師 

2020 04/02 12:27
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