問題已解決
老師請教一下,去年的暫時普票入賬了,今年收到專票了,這個分錄怎么寫呀



你好,今年收到專用發(fā)票是需要把去年 的普通發(fā)票紅沖替換了嗎?
2020 03/31 12:52

84785023 

2020 03/31 12:52
是的

84785023 

2020 03/31 12:53
這不跨年了嘛

鄒老師 

2020 03/31 12:54
你好,那就需要把之前購進入庫的分錄紅沖,然后根據(jù)取得 的專用發(fā)票做分錄
1紅沖去年入庫分錄
借;應(yīng)付賬款等科目,貸;原材料等科目
2根據(jù)專用發(fā)票做購進分錄
借;原材料等科目 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目

84785023 

2020 03/31 13:15
老師我這19年的已結(jié)轉(zhuǎn)成本了

鄒老師 

2020 03/31 13:15
你好,之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額是有錯誤需要調(diào)整嗎?

84785023 

2020 03/31 13:19
以前是10000全部入原材料了,年底結(jié)賬了,1月又2月收到專票,現(xiàn)在這樣,借:原材料9700,進項300,貸:原材料10000,,這樣原材料科目就有300的差了呀

鄒老師 

2020 03/31 13:22
你好,那需要把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的原材料成本做沖銷分錄
借;原材料300,貸;生產(chǎn)成本300
借;生產(chǎn)成本300,貸;庫存商品300
借;庫存商品300,貸;以前年度損益調(diào)整300

84785023 

2020 03/31 13:24
好的,明白了,謝謝老師

鄒老師 

2020 03/31 13:32
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
