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問題已解決

印花稅在實(shí)際操作時,當(dāng)月交上月的,計算時要怎么做分錄?放在應(yīng)交稅費(fèi)里可以嗎?以前會計就放在應(yīng)交稅費(fèi)里的,我如果改了又擔(dān)心數(shù)據(jù)對不上,

84785038| 提問時間:2020 03/28 13:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,印花稅不需要計提,繳納的時候這樣做分錄 借;稅金及附加——印花稅 , 貸;銀行存款
2020 03/28 13:24
84785038
2020 03/28 13:53
可前會計已經(jīng)把上月的計提了,也從總部申請了資金放到賬戶上,這筆款怎么做?要改正過來嗎
鄒老師
2020 03/28 13:56
你好,把計提印花稅的分錄紅沖,然后在實(shí)際繳納的時候做這個分錄 借;稅金及附加——印花稅 , 貸;銀行存款
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