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法人墊資采購設(shè)備,怎么做會計分錄



您好
借:固定資產(chǎn)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:其他應(yīng)付款-法人
2020 03/22 14:08

84785006 

2020 03/22 14:10
貨到票到怎么做呢

bamboo老師 

2020 03/22 14:11
貨到票到就上面那樣寫分錄啊

84785006 

2020 03/22 14:12
不是應(yīng)該是應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收款沖銷?

bamboo老師 

2020 03/22 14:12
您法人轉(zhuǎn)賬的時候把回單給您入賬了?

84785006 

2020 03/22 14:13
給了

bamboo老師 

2020 03/22 14:13
是法人先墊支付款 還是先收到設(shè)備 發(fā)票法人后付款

84785006 

2020 03/22 14:15
先收到設(shè)備發(fā)票法人后付款

bamboo老師 

2020 03/22 14:16
借:固定資產(chǎn)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:應(yīng)付賬款
借:應(yīng)付賬款
貸:其他應(yīng)付款-法人

84785006 

2020 03/22 14:18
如果是法人先墊資的呢

bamboo老師 

2020 03/22 14:19
如果法人把付款憑證給了單位
借:應(yīng)付賬款(預(yù)付賬款)
貸:其他應(yīng)付款-法人
借:固定資產(chǎn)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:應(yīng)付賬款(預(yù)付賬款)
