問題已解決
請問做企業(yè)所得稅匯算清繳時,所得稅是負(fù)的,如果不想退稅,在不調(diào)賬的情況下怎么填報可以不退稅?



你好,你可以在納稅調(diào)整項目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫一個數(shù)據(jù),做納稅調(diào)增處理,使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額變成0就可以不用退稅了
2020 03/16 15:10

84784986 

2020 03/16 15:26
這么做有沒有稅務(wù)風(fēng)險?

鄒老師 

2020 03/16 15:26
你好,嚴(yán)格來說當(dāng)然是有風(fēng)險的

84784986 

2020 03/16 15:31
那我要是調(diào)整職工薪酬表里的稅收金額來調(diào)減費(fèi)用,是不是比您剛說的那種方法好一點(diǎn)?

鄒老師 

2020 03/16 15:32
你好,你賬面有虛增工資支出嗎?

84784986 

2020 03/16 15:33
賬面沒有虛增工資支出

鄒老師 

2020 03/16 15:34
你好,賬面沒有虛增工資支出,那就不應(yīng)當(dāng)調(diào)整職工薪酬表格的

84784986 

2020 03/16 15:46
請問填期間費(fèi)用時財務(wù)費(fèi)用中銀行扣的手續(xù)費(fèi)可以填到第六行“傭金及手續(xù)費(fèi)”嗎,我填到這一行后為什么要調(diào)增?

鄒老師 

2020 03/16 15:47
你好,銀行扣的手續(xù)費(fèi)是計入傭金及手續(xù)費(fèi)欄次
能提供一下你是如何填寫的圖片嗎,這樣才知道為什么需要調(diào)增的

84784986 

2020 03/16 15:56
這是填的表

鄒老師 

2020 03/16 15:57
你好,你需要在稅收金額欄次填寫236.46,這樣才不會被納稅調(diào)增處理的
