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問題已解決

老師,19年賬有問題,要怎么調(diào)整,就是管理費(fèi)用借方的,但是我做記賬憑證把管理費(fèi)用記貸方,所有現(xiàn)在出現(xiàn)總賬和利潤表的管理費(fèi)用有差異要怎么調(diào)賬,請老師解答一

84784995| 提問時(shí)間:2020 03/13 16:40
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
你19年已經(jīng)結(jié)賬了,賬務(wù)處理只是在貸方,實(shí)際是沒有錯(cuò)的,可以不用調(diào)整的
2020 03/13 16:46
84784995
2020 03/13 16:50
管理費(fèi)用就是總賬大于利潤表,不用調(diào)嗎,老師如果要調(diào)怎么
辜老師
2020 03/13 16:52
你利潤表就要按照借方發(fā)生額—貸方發(fā)生額填列的,這樣不會(huì)造成科目余額表的借方發(fā)生額與報(bào)表數(shù)不一致的
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