問(wèn)題已解決
老師問(wèn)個(gè)問(wèn)題,就是我們是一般納稅人,公司賣(mài)一輛我們自用的車(chē),現(xiàn)在需要交的增值稅是怎么算出來(lái)?還有這個(gè)增值稅是不是不可以抵扣這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅?這個(gè)錢(qián)是通過(guò)什么方式去交?



同學(xué)好,增值稅如果之前抵扣過(guò)的就是按13%繳納,可以并入當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅抵扣當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅,正常申報(bào)就可以
2020 03/12 18:00
