問題已解決
老師可以幫我調(diào)一下應交稅費留底稅額嗎?這是以前會計留下的,他沒有把進項和銷項清0,我想把留底掛在轉(zhuǎn)出未交增值稅上,期末留底稅額是200158.45元,麻煩了



借,應交稅費~銷145756.86
應交稅費~進轉(zhuǎn)出1306.49
應交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應交稅費~進244807.77
應交稅費~減免330
應交稅費~已交稅100344.02
2020 03/12 09:39

84784965 

2020 03/12 09:45
老師,我的轉(zhuǎn)出未交增值稅借方200158.45,貸方還少1700多,我可以在貸方掛庫存現(xiàn)金科目來做平嗎

陳詩晗老師 

2020 03/12 09:47
這個要看你這里的實際情況是什么導致的差異。

84784965 

2020 03/12 09:53
好的,謝謝老師

陳詩晗老師 

2020 03/12 09:54
客氣,祝你工作愉快
