国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

當(dāng)年發(fā)現(xiàn)無形資產(chǎn)錯(cuò)記管理費(fèi)用,應(yīng)該怎么調(diào)賬

84785021| 提問時(shí)間:2020 03/09 15:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 之前分錄是做的借管理費(fèi)用貸銀行存款 ?,F(xiàn)在做 借無形資產(chǎn) 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 記得補(bǔ)計(jì)提攤銷
2020 03/09 15:04
84785021
2020 03/09 15:09
當(dāng)月已結(jié)賬了,是不是應(yīng)該借無形資產(chǎn),貸本年利潤(rùn)?
meizi老師
2020 03/09 15:09
你好 不是 還是去沖你管理費(fèi)用 到時(shí)管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 月末在結(jié)轉(zhuǎn)處理
84785021
2020 03/09 15:28
如果把往年的在建工程錯(cuò)記管理費(fèi)用呢,整么調(diào)賬
meizi老師
2020 03/09 15:28
你好 借 在建工程 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取