問題已解決
老師,我們單位發(fā)工資都是現(xiàn)金,如果每次發(fā)工資先從公戶通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)到法人個人卡,然后取現(xiàn)再發(fā)放工資可以嗎。



可以的,直接用現(xiàn)金支票取現(xiàn)就可以了
2020 03/06 17:00

84785042 

2020 03/06 17:07
老師,我們開始沒買支票,是通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)到法人賬戶又取現(xiàn),這樣是不是風險大?

樸老師 

2020 03/06 17:14
是的,以后不要這樣的哦

84785042 

2020 03/06 17:22
嗯,謝謝老師,那以前的應該怎樣做賬好一點兒?

樸老師 

2020 03/06 17:25
按照你這個流程做,后面不要這樣做了

84785042 

2020 03/06 17:33
是這樣老師,以前我感覺我賬務(wù)做的也有問題,因為我是直接 借:現(xiàn)金 貸:銀行存款 我想把賬面做成其他應收款的往來賬,因為我們是手工帳,對報表什么的也不會產(chǎn)生變化,所以我想改過來老師

樸老師 

2020 03/06 17:38
可以的,只要數(shù)據(jù)不變可以改

84785042 

2020 03/06 17:47
所以老師,那分錄應該怎樣寫好一些呢?謝謝

樸老師 

2020 03/06 17:49
按照你實際的業(yè)務(wù)來做,不要亂改

84785042 

2020 03/06 17:52
知道的,就是轉(zhuǎn)到法人賬戶時
借:其他應收款_法人
貸:銀行存款
發(fā)放工資時
借:應付工資薪酬
貸:其他應收款_法人
這樣改對不?

樸老師 

2020 03/06 18:02
你做成現(xiàn)金,借現(xiàn)金貸其他應收款-法人,然后借應付職工薪酬貸現(xiàn)金

84785042 

2020 03/06 18:19
還是想不通啊老師
轉(zhuǎn)到法人賬戶時
借:其他應收款_法人
貸:銀行存款
同時 借:現(xiàn)金
貸:其他應收款_法人
發(fā)放工資時
借:應付工資薪酬
貸:現(xiàn)金?

樸老師 

2020 03/06 18:36
嗯,是的哦,就是這樣做的

84785042 

2020 03/06 18:40
好的老師,謝謝啦

樸老師 

2020 03/06 18:51
滿意請給五星好評,謝謝
