問題已解決
年底未收的應收賬款和未付的其他應付款怎么結(jié)轉(zhuǎn)?



你好,按照原來的金額直接結(jié)轉(zhuǎn)到下一年
2020 03/06 11:52

84784982 

2020 03/06 11:54
會計分錄是?還有員工的油費、電話費和修汽車費用怎么做會計分錄,講老師幫我列一下,謝謝?

暖暖老師 

2020 03/06 11:54
不需要會計分錄的額結(jié)轉(zhuǎn)
借管理費用-電話費 差旅費貸庫存現(xiàn)金

84784982 

2020 03/06 13:03
小規(guī)模購進的保安裝備,未付款的發(fā)票會計分錄

暖暖老師 

2020 03/06 13:03
借固定資產(chǎn)貸應付賬款

84784982 

2020 03/06 13:19
老師借記不是庫存商品嗎?

暖暖老師 

2020 03/06 13:20
你們金額單件在2000以上可以做固定資產(chǎn)
