問(wèn)題已解決
房地產(chǎn)項(xiàng)目剛開(kāi)始,發(fā)生一些測(cè)繪費(fèi)之類的,月末怎么處理,結(jié)轉(zhuǎn)嗎



計(jì)入開(kāi)發(fā)成本里面就可以了
2020 03/05 16:29

84784986 

2020 03/05 16:30
我是這樣做的,月末怎么處理,結(jié)轉(zhuǎn)嗎,不結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)表帶不出數(shù)字

樸老師 

2020 03/05 16:34
開(kāi)發(fā)成本是指構(gòu)成房地產(chǎn)商品售出條件的全部投入及包括分?jǐn)偟呐涮自O(shè)施費(fèi)、環(huán)境綠化費(fèi)和外管網(wǎng)等全部費(fèi)用。
開(kāi)發(fā)期間:
借:開(kāi)發(fā)成本
貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款、庫(kù)存現(xiàn)金等科目)
在項(xiàng)目完工后,將開(kāi)發(fā)成本轉(zhuǎn)入開(kāi)發(fā)產(chǎn)品科目中
借:開(kāi)發(fā)產(chǎn)品
貸:開(kāi)發(fā)成本

84784986 

2020 03/05 16:38
是的,憑證是這樣做的,項(xiàng)目剛開(kāi)始,離完工還很遙遠(yuǎn),我想問(wèn)的是月末結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)怎么做,我用金蝶K3,開(kāi)發(fā)成本是我新加的代碼5002 利潤(rùn)報(bào)表上是6401,資產(chǎn)負(fù)債表也不平,怎么做是正確的?

樸老師 

2020 03/05 16:39
你新加的不對(duì),沒(méi)有改公式,所以不對(duì),找軟件的客服給你調(diào)整一下公式

84784986 

2020 03/05 16:43
請(qǐng)問(wèn)1-可以新加代碼嗎2-開(kāi)發(fā)成本這幾張憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎3-利潤(rùn)表上6401代碼我已修改為5002,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)數(shù)字跟利潤(rùn)表上不一樣,沒(méi)有反映成本,不平,怎么處理

樸老師 

2020 03/05 16:47
可以的,可以新添加科目
你的公式問(wèn)題,找客服給你改

84784986 

2020 03/05 16:47
我用的新企業(yè)會(huì)計(jì)制度,公司是一般納稅人,不明白當(dāng)月發(fā)生的開(kāi)發(fā)成本月末要不要結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)成本,那本期損益怎么結(jié)轉(zhuǎn)

樸老師 

2020 03/05 16:48
沒(méi)有收入的話可以不結(jié)轉(zhuǎn)的

84784986 

2020 03/05 16:50
就是呀,沒(méi)有收入,那這筆錢在報(bào)表上怎么反映呢,老師你多說(shuō)一點(diǎn)吧,我最搞不明白月末咋處理

樸老師 

2020 03/05 16:55
不一定是每個(gè)月,而是有完工就需要結(jié)轉(zhuǎn)到開(kāi)發(fā)產(chǎn)品,是允許有余額的,開(kāi)發(fā)成本余額在存貨欄次體現(xiàn)
“存貨”=“原材料”+“庫(kù)存商品”+“委托加工物資”+“周轉(zhuǎn)材料”+“材料采購(gòu)”+“在途物資”+“發(fā)出商品”+“材料成本差異”(借方為加,貸方為減)-“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”

84784986 

2020 03/05 17:00
我現(xiàn)在把發(fā)生的測(cè)繪費(fèi),工資,買的辦公桌之類都記在開(kāi)發(fā)成本—前期工程費(fèi),沒(méi)有買材料那些,其他沒(méi)有發(fā)生,月末怎么處理,這些費(fèi)用反映在哪里

樸老師 

2020 03/05 17:05
存貨的里面反映的
