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建筑行業(yè):繳納上月附加稅怎么做分錄?怎么計(jì)提?分錄怎么做?



借應(yīng)交稅費(fèi),附加稅明細(xì)貸銀行存款,上個(gè)月就計(jì)提
2020 03/05 15:36

玲老師 

2020 03/05 15:36
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)

84785040 

2020 03/05 15:43
我發(fā)送了圖片,是像

84785040 

2020 03/05 15:44
是像圖片這樣做嗎?

84785040 

2020 03/05 15:48
繳納上月的印花稅和水利基金費(fèi)用后,需要計(jì)提嗎?

玲老師 

2020 03/05 15:55
對了,你的分錄是正確的,水利基金也一樣,做法需要計(jì)提

84785040 

2020 03/05 16:31
那,繳納上月的增值稅,怎么做呢?我不知道二級科目是什么?繳納上月增值稅不用計(jì)提的吧?

玲老師 

2020 03/05 16:54
你是一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人?

84785040 

2020 03/05 17:23
一般納稅人

玲老師 

2020 03/05 17:34
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

84785040 

2020 03/05 17:36
你這個(gè)是計(jì)提嗎?繳納是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款嗎?

84785040 

2020 03/05 17:39
按照實(shí)際繳納的增值稅,一定要計(jì)提嗎?不能直接做付款處理嗎?

84785040 

2020 03/05 17:39
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款

玲老師 

2020 03/05 17:45
是的,有應(yīng)交的增值稅期末就是上面發(fā)你這個(gè)分錄

84785040 

2020 03/05 17:46
實(shí)際要交的增值稅,一定要計(jì)提嗎?

玲老師 

2020 03/05 17:59
實(shí)際要交的增值稅,一定要期末結(jié)轉(zhuǎn)

84785040 

2020 03/05 18:01
金蝶軟件,可以自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是怎么結(jié)轉(zhuǎn)?分錄是?

玲老師 

2020 03/05 18:25
這是自己寫分錄,不是自動結(jié)轉(zhuǎn)的

84785040 

2020 03/05 18:45
上月的應(yīng)交增值稅: 當(dāng)月計(jì)提上個(gè)月的:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,當(dāng)月實(shí)際繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款

玲老師 

2020 03/05 18:56
是的,就是這樣的分錄

84785040 

2020 03/05 18:57
謝謝老師了

玲老師 

2020 03/05 19:07
不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>


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