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問題已解決

老師您好!請教一下:2019年收到一筆租金款,已經(jīng)開票確認收入。2020年因為租金變更需要退還這筆款,應(yīng)該如何進行賬務(wù)處理?19年的賬務(wù)處理是: 借:銀行存款 貸:預收賬款 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入

84785026| 提問時間:2020 03/03 22:25
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
借:銀行存款,負數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整,負數(shù) 應(yīng)交稅費,負數(shù) 借,未分配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整
2020 03/03 22:27
84785026
2020 03/03 22:50
請問第二筆分錄是當期直接轉(zhuǎn)嗎?還有收錢的時候因為還沒有簽訂合同,收款時先進了其他應(yīng)付款-意向金,后面再開票轉(zhuǎn)到預收賬款,那其他應(yīng)付款這個是不是也要負數(shù)沖回呢
陳詩晗老師
2020 03/03 22:54
是的,因為現(xiàn)在你跨年了,你只能用以前年度損益調(diào)整進行處理。在現(xiàn)在的這個會計期間進行處理就可以了。
84785026
2020 03/03 23:12
那我當期紅沖發(fā)票,然后進行下列賬務(wù)處理可對 借:銀行存款 負數(shù) 貸:其他應(yīng)付款-意向金 負數(shù) 借:其他應(yīng)付款-意向金 負數(shù) 貸:預收賬款 負數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 負數(shù) 借:預收賬款 負數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 負數(shù) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
陳詩晗老師
2020 03/03 23:14
這個樣子也是可以的。
84785026
2020 03/03 23:32
請教一下做憑證時,什么情況下要負數(shù)沖回,什么情況下可以反向正數(shù)轉(zhuǎn)出沖回,有什么區(qū)別嗎
陳詩晗老師
2020 03/03 23:34
這個不影響,你用負數(shù)也是可以的,你用相反的分錄也是可以的。這個沒有必須的規(guī)定。
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