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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,本單位開辦期上月沒有計(jì)提工資本月直接發(fā)工資分錄這樣可以嗎 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:銀行存款



你好,需要計(jì)提一下,通過應(yīng)付職工薪酬
2020 02/27 07:37

84784976 

2020 02/27 07:43
借:管理費(fèi)用 -開辦費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:管理費(fèi)用 -開辦

84784976 

2020 02/27 07:44
然后到月底再計(jì)提本月工資,老師是這樣

小惑老師 

2020 02/27 08:30
是的,您的處理是正確的
