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應(yīng)交增值稅=銷項稅額-(進(jìn)項稅額-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款+出口退稅 請問填報統(tǒng)計報表要填應(yīng)交增值稅,但是上期有留抵的情況下,是不是也要計算在內(nèi) 應(yīng)交增值稅=銷項稅額-(進(jìn)項稅額+上期留抵稅額-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款+出口退稅

84785002| 提問時間:2020 02/25 17:27
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
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2020 02/25 17:41
莊老師
2020 02/25 17:41
你好,是的,是這樣的,
莊老師
2020 02/25 18:03
應(yīng)交增值稅=銷項稅額-(進(jìn)項稅額-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款+出口退稅,實際繳交時抵上期留抵稅額
84785002
2020 02/26 09:20
那意思是說填統(tǒng)計報表里的應(yīng)交增值稅,是不需要計算留抵稅額的是嗎?
莊老師
2020 02/26 09:26
你好,是的,是這樣的
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