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結(jié)轉(zhuǎn)上年計提的應(yīng)收賬款壞賬分錄咋列?



你是要結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)減值損失,還是沖減上年度計提的壞賬哦
2020 02/17 15:39

84785034 

2020 02/17 15:43
結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)減值損失

辜老師 

2020 02/17 15:46
這個應(yīng)該在計提的當(dāng)期,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,借:本年利潤 貸:資產(chǎn)減值損失

84785034 

2020 02/17 16:01
我的意思是如果在審計過程中采用賬齡分析法計提應(yīng)收賬款的壞賬,下一年度如何結(jié)轉(zhuǎn)到年初未分配利潤

辜老師 

2020 02/17 16:03
你是在下一年根據(jù)審計的結(jié)果,要把上年度審計計提的壞賬,補在這個年度嗎

84785034 

2020 02/17 16:07
是的

辜老師 

2020 02/17 16:11
借:以前年度損益調(diào)整 貸:壞賬準(zhǔn)備
然后借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整

84785034 

2020 02/17 16:13
好的,謝謝老板

辜老師 

2020 02/17 16:15
好的,客氣,幫到你就好

84785034 

2020 02/17 16:17
那如何結(jié)轉(zhuǎn)因計提壞賬所引起的遞延所得稅資產(chǎn)

辜老師 

2020 02/17 16:18
借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整 貸::利潤分配—未分配利潤
