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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
什么情況下會(huì)用到轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)科目



這個(gè)只有多交增值稅的時(shí)候才用這個(gè),一般情況下不會(huì)用這個(gè)
2020 02/16 16:22

84785033 

2020 02/16 16:26
我想問(wèn)一下,多交增值稅的情況就是已交稅金借方有數(shù),就轉(zhuǎn)到多交增值稅是嗎?那如果我是新建企業(yè),這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)就是比銷(xiāo)項(xiàng)大,那么月末我還用做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)----未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---未交增值稅這個(gè)分錄嗎?

maize老師 

2020 02/16 16:27
不是,這個(gè)我之前看下文件,沒(méi)有說(shuō)已交稅金需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出多交增值稅下面這個(gè)沒(méi)有依據(jù),這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)就是比銷(xiāo)項(xiàng)大 不做后面的

84785033 

2020 02/16 16:31
哦,就是在進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的情況下,什么操作也不用做,下月接著將留抵的加上就可以。老師那如果每個(gè)月都得計(jì)算應(yīng)交的稅金,有沒(méi)有增值稅繳納的這種表格發(fā)給我一個(gè)

84785033 

2020 02/16 16:31
哦,就是在進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的情況下,什么操作也不用做,下月接著將留抵的加上就可以。老師那如果每個(gè)月都得計(jì)算應(yīng)交的稅金,有沒(méi)有增值稅繳納的這種表格發(fā)給我一個(gè)

84785033 

2020 02/16 16:31
哦,就是在進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的情況下,什么操作也不用做,下月接著將留抵的加上就可以。老師那如果每個(gè)月都得計(jì)算應(yīng)交的稅金,有沒(méi)有增值稅繳納的這種表格發(fā)給我一個(gè)

maize老師 

2020 02/16 16:33
做借銷(xiāo)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)分錄就可以

maize老師 

2020 02/16 16:34
這個(gè)我手上沒(méi)有,有沒(méi)有增值稅繳納的這種表格發(fā)給我一個(gè)
