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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
如果開(kāi)的發(fā)票是差額征稅的票 有增值稅專(zhuān)用發(fā)票也是沒(méi)法抵扣的是嗎? 如果沒(méi)有開(kāi)差額的票是和正常的公司一樣有增票可以正常抵扣對(duì)吧 ?3,拿到差額征稅的發(fā)票怎么做賬 謝謝



你好,如果有專(zhuān)票是可以按照扣除后的金額計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。做賬就是按照你實(shí)際支付的金額計(jì)入成本費(fèi)用。
2020 02/15 13:57
