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問(wèn)題已解決

老師,我是小規(guī)模,增值稅是季度申報(bào),我們小規(guī)模季度開(kāi)票不超30萬(wàn)免征增值稅,可是2020年我1月份的時(shí)候已經(jīng)開(kāi)了40萬(wàn)了,那我開(kāi)票的分錄是借應(yīng)收貸主營(yíng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅對(duì)嗎?

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:2020 02/13 09:12
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
是的 借應(yīng)收貸主營(yíng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020 02/13 09:16
84784965
2020 02/13 09:19
那季度申報(bào)的時(shí)候是要交增值稅,那附加稅也是要交的對(duì)不?那我這附加稅啥時(shí)候計(jì)提呢
玲老師
2020 02/13 09:25
你好 是的 ,附加稅可以減半 季末計(jì)提 附加稅
84784965
2020 02/13 09:26
是不是申報(bào)期是3月份的時(shí)候計(jì)提
玲老師
2020 02/13 09:38
季報(bào)的是3月末計(jì)提 就可以
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