問題已解決
老師,會計每個月除了按實際發(fā)生的業(yè)務(wù)做賬,還要到了月末要計提工資,攤銷,社保,公積金,損益結(jié)轉(zhuǎn),增值稅結(jié)轉(zhuǎn),計提附加稅,這些有主要的順序嗎?



你好,沒有必須的順序。一般就按照你說的順序即可
2020 02/03 16:14

84784998 

2020 02/03 16:19
我還沒有實踐過,可以把具體流程說下嗎?辛苦了

小惑老師 

2020 02/03 16:20
你是說什么具體流程,分錄做賬順序嗎?

84784998 

2020 02/03 16:32
比如說做會計.我每個月要做些什么,或者到了季末又要做什么,到了年末又要做什么?

小惑老師 

2020 02/03 17:14
月,即墨,年末,做賬的順序是一致的,跟你上面寫的順序一樣。按照業(yè)務(wù)發(fā)生時間做賬工資,攤銷,社保,公積金,損益結(jié)轉(zhuǎn),增值稅結(jié)轉(zhuǎn),計提附加稅,所得稅計提等。月末計提只是區(qū)別在于月度和季度申報有區(qū)別,區(qū)別在于所得稅申報,,年度有個所得稅匯算清繳

84784998 

2020 02/03 17:35
利潤分配未分配利潤年初的借方余額,本期計提所得稅時,不是要先扣除年初的借方未分配利潤嗎

小惑老師 

2020 02/03 17:37
你這種屬于虧損的,先彌補虧損在計提所得稅

84784998 

2020 02/03 17:46
我學(xué)到通達物業(yè)3月份的實操時,發(fā)現(xiàn)年初借方余額,也沒見彌補虧損,直接就是季度計提所得稅了。那個基數(shù)就是本年3個月的營業(yè)利潤。

小惑老師 

2020 02/03 17:50
他所得稅計提是按照利潤計提嗎?

84784998 

2020 02/03 18:07
是

84784998 

2020 02/03 18:08
但是年初借方的未分配利潤沒減

小惑老師 

2020 02/03 19:25
那不對,應(yīng)該是減去以前年度虧損后計提所得稅

84784998 

2020 02/03 19:26
所以我才迷惑

小惑老師 

2020 02/03 23:00
那可能這個題目有些問題
