問題已解決
老師我想咨詢一下企業(yè)收到一張承兌匯票怎么入帳?分錄如何做?



您好
借:應(yīng)收票據(jù)
貸:應(yīng)收賬款
2020 02/01 21:57

84784993 

2020 02/01 22:01
這張承兌匯票就是抵主營業(yè)收入分錄是這樣做的?

bamboo老師 

2020 02/01 22:02
是應(yīng)收賬款以承兌匯票的方式收回

84784993 

2020 02/01 22:05
我們給甲方開票,甲方應(yīng)給拔款,可是甲方未撥款而給了一張承兌,企業(yè)拿這張承兌后先做分錄怎么做》承兌兌現(xiàn)了以后分錄又怎么做?

bamboo老師 

2020 02/01 22:07
您開票的分錄做了沒有

84784993 

2020 02/01 22:12
應(yīng)收賬款以承兌匯票的方式收回,那分錄就是借:銀行存款貨:應(yīng)收帳款-應(yīng)收票據(jù)對(duì)嗎?

bamboo老師 

2020 02/01 22:13
不是的 應(yīng)收賬款以承兌匯票的方式收回
借:應(yīng)收票據(jù)
貸:應(yīng)收賬款
承兌到期后
借:銀行存款
貸:應(yīng)收票據(jù)

84784993 

2020 02/01 22:13
開票時(shí)我做的是借:主營業(yè)收入貨:應(yīng)收帳款-

84784993 

2020 02/01 22:14
開票時(shí)我做的是借:主營業(yè)收入--XX項(xiàng)目貨:應(yīng)收帳款--XX公司

bamboo老師 

2020 02/01 22:15
您這分錄寫錯(cuò)了吧
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

84784993 

2020 02/01 22:16
你是對(duì)的,我寫錯(cuò)了

bamboo老師 

2020 02/01 22:18
嗯呢 就我上面那樣寫分錄就好了

84784993 

2020 02/01 22:20
老師當(dāng)時(shí)我掛的應(yīng)收帳款,收到票據(jù)后先借:應(yīng)收票據(jù)
貸:應(yīng)收賬款
承兌到期后
借:銀行存款
貸:應(yīng)收票據(jù)是這樣的嗎?

84784993 

2020 02/01 22:22
就是說要走兩次分錄是嗎?不能一次性走嗎?因?yàn)槌袃段覜]收過,如果到期了銀行是直接轉(zhuǎn)到我們公司帳上還是給現(xiàn)金?。?/div>

bamboo老師 

2020 02/01 22:25
要自己到銀行托收才可以的

84784993 

2020 02/01 22:29
老師。能詳細(xì)說一下嗎?分錄還是要做二次是嗎?

84784993 

2020 02/01 22:31
托收能詳細(xì)說一下嗎?沒弄過

84784993 

2020 02/01 22:37
工程款能收承兌嗎?


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