問題已解決
老師,請問我司收到一張紅字發(fā)票。進項稅額已加計抵減。請問,分錄應(yīng)該怎么做?



這個轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出之后做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額轉(zhuǎn)出, 加計抵減那申報不是納稅調(diào)減么,你納稅調(diào)減交稅嗎
2020 01/18 09:39

84785024 

2020 01/18 09:42
要調(diào)減。調(diào)減對應(yīng)的分錄怎么做呢?

84785024 

2020 01/18 09:43
收到紅支票,我這邊就做了借:成本 借進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)付。

maize老師 

2020 01/18 09:48
是看你調(diào)減之后是不是交增值稅,這個加計抵減是對最后交稅那個,影響你賬上這個未交增值稅么,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入
