問題已解決
你好,請問下,發(fā)現(xiàn)以前年度導(dǎo)致的應(yīng)付帳款出現(xiàn)在在借方,怎么去調(diào)賬,謝謝



先付款沒有收到貨么,還是付款貨物收到?jīng)]有做?
2020 01/16 16:42

84785023 

2020 01/16 16:53
是沒有掛賬就付了

maize老師 

2020 01/16 16:58
收到貨物?你這沒有掛賬指的是啥,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款

84785023 

2020 01/16 17:01
是的,沒有做這一步,就付款了,直接借應(yīng)付賬款,貸銀行存款了

maize老師 

2020 01/16 17:02
補上,沒有做補上 這個

84785023 

2020 01/16 19:02
可是是以前年度的呢,補上不會影響當(dāng)時的利潤嗎?

maize老師 

2020 01/16 19:35
你結(jié)轉(zhuǎn)成本時候做借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品

84785023 

2020 01/16 19:37
可是應(yīng)付賬款還是出現(xiàn)在借方啊

maize老師 

2020 01/16 19:40
不是啊,你這個不是做這個么,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 v借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品

84785023 

2020 01/16 19:45
明白了,那我能不能這樣做啊,借利潤分配?未分配利潤 貸應(yīng)付賬款?

maize老師 

2020 01/16 19:46
最好是按步驟做比較好

84785023 

2020 01/16 19:49
那如果公司購進(jìn)的商品直接入成本,不做庫存商品,公司盤點商品盤盈,是以前年度造成的,那我分錄該怎么做呢?

maize老師 

2020 01/16 19:56
借庫存商品 貸待處理財產(chǎn)損溢 審批之后是,借記待處理財產(chǎn)損溢,貸記“管理費用”、“營業(yè)外收入”等科目。

84785023 

2020 01/16 19:59
如果是借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整,這樣做對嗎,有影響嗎?

maize老師 

2020 01/16 20:05
可以,借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整
