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老師,我18年利潤是負(fù),但是繳納企業(yè)所得稅,調(diào)整招待費(fèi)之后的利潤是正,那么19年繳納企業(yè)所得稅時可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎

84784983| 提問時間:2020 01/14 16:21
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
是滴 按照調(diào)整之后的應(yīng)納稅額來抵扣以前年度虧損
2020 01/14 16:22
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