問(wèn)題已解決
老師,要繳納企業(yè)所得稅報(bào)表的單位,我繳納的增值稅可以直接做管理費(fèi)用嗎



你好,增值稅是負(fù)債科目,不通過(guò)管理費(fèi)用核算的
2020 01/14 08:42

84784987 

2020 01/14 08:52
繳納增值稅時(shí)是做借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款?為什么時(shí)借方是未交增值稅科目呢

鄒老師 

2020 01/14 08:53
你好,這個(gè)就是一般納稅人賬務(wù)處理科目的規(guī)定

84784987 

2020 01/14 08:59
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅代表的是負(fù)債的稅的減少是嗎

鄒老師 

2020 01/14 09:02
你好,是的,負(fù)債科目計(jì)入借方是表示減少的

84784987 

2020 01/14 09:24
上月需要做計(jì)提嗎,做計(jì)提的分錄是什么

鄒老師 

2020 01/14 09:28
你好,上個(gè)月需要做結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

84784987 

2020 01/14 09:37
就是說(shuō)上月做結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
本月交時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款 是嗎

鄒老師 

2020 01/14 09:44
你好
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
繳納,借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,貸:銀行存款

84784987 

2020 01/14 10:13
老師,我舉個(gè)例子哦,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)此處代表的是我本月開的銷項(xiàng)發(fā)票金額?,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)代表本月已認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額?,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)代表相抵減后要交的稅額?
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
繳納,借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,貸:銀行存款

84784987 

2020 01/14 10:32
老師,在嗎

鄒老師 

2020 01/14 10:43
你好,是的,是這樣的

84784987 

2020 01/14 11:02
好的,如果是11月份的稅是在11月結(jié)轉(zhuǎn)嗎,然后12月交稅時(shí)再做繳納的分錄是嗎

鄒老師 

2020 01/14 11:16
你好,是的,是這樣的
